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职位详情
职位描述
1、负责根据集团审计工作计划,执行审计方案。
2、负责执行实施内部审计工作。
3、负责审计终结后,出具书面审计报告。
4、监督检查财务预算的执行情况。
5、监督审计结果的落实。
6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查。
岗位要求:
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历。
2、具有初级以上会计职称、或审计师资格。
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,较强的分析、总结及文字写作能力。
4、为人正直,品行端正,原则性强;有较强的敬业精神。
5、能适应出差,能适应较强的工作。
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