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职位详情
工作内容:
1.编制审计项目计划,获取计划阶段资料、进行前期分析及风险评估,确定主要工作目标。
2.根据审计计划与方法,对项目涉及的各功能部门及分公司进行审计,确保各功能部门及分公司按照公司管理程序和商业逻辑进行有效管理,并对其管理状况进行评价,提供有效建议。
3.检讨公司现有政策与流程,将问题发现及改善建议及时反馈给相关功能负责人和分公司负责人,并监督改善。
4.结合公司的业务发展,不断创新和改善内部审计方法,加入数据分析技术的使用,提高审计工作效率和效能。
5.完成内控负责人临时安排的其它工作。
任职要求:
1.大专及以上学历;
2. 具备内部审计或财务管理经验,会计或审计学专业优先考虑;
3.具备审计技术、逻辑思考、团队管理能力者优先。
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