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职位详情
职位描述:
1、组织制定审计规章制度,完善内部审计工作流程、业务标准及操作指南,更新内部审计质量控制体系;
2、组织制定年度内部审计工作计划,并组织审计条线实施;
3、对审计工作进行过程跟踪,对项目审计资料(包括立项材料、审计方案、工作底稿、审计报告等)进行复核,确保符合内部规定及准则要求;
4、负责编制和修订审计程序及审计风险点;
5、组织内审人员的常规培训,确保审计人员能力胜任;
6、协助推进数字化审计系统及审计作业系统建设,以信息化助力规范审计工作流程、提高审计工作质量和效率。
任职要求:
1、具备3-5年以上企业内审工作经验,2年以上内审质量控制经验;
2、具有CPA或CIA或其他同类专业资格,优秀院校毕业、四大会计师事务所工作背景优先;
3、思路清晰,具有洞察力及批判思维;
4、注重团队合作,有优秀的沟通、协调能力及项目管理能力。
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