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职位详情
负责具体审计项目的组织实施;参与公司年度 审计工作的编制;参与制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计 人员工作;做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;负责所分工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员的工作底稿并定期收集整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题须向部门经理或主管副经理汇报。
岗位要求:
1.全日制大学本科以上文化程度;
2.专业要求:会计类、审计类等相关专业;
3.会计、审计中级(含)以上专业技术职称,或者持有注册会计师等相关证书;
4.年龄45周岁以下;
5.具有企业内部审计工作经验者优先。能够编制审计工作计划,独立承担各类审计项目并出具报告,搭建公司内控制度与流程,建立审计部门制度规范。工作认真细致,有责任心,具有较强的分析问题、解决问题的能力。
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