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{bc_job_count}个职位
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职位详情
岗位职责
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况、审计公司资金使用情况;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实。
任职要求
任职资格
1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、有在上市集团工作的经验
3、熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
4、优xiu的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神,熟练运用MicrosoftOffice办公软件
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