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{bc_job_count}个职位
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职位详情
主要岗位职责:
1.收集、整理、保管所有销售单及其他应收单据;检查单据是否齐全、是否有客户签收,按客户分类整理归档、保管;
2.每月依据ERP数据与客户签收的回单,出具月对账表;
3.传递经审核的对账表给客户, 与客户对账,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证;
4.做好应收账款日常核对工作,开具发票,及时将对账资料归集存档;
5.按时出具收款计划,开票计划等;开具发票后把发票寄给客户并跟踪签收情况;
6.对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向部门主管领导汇报;
7.向上级和业务提供应收款项信息、并跟踪和辅助催收;
8.负责会计账簿、会计凭证整理归档;
9.完成上级交代的临时事务或协助其他部门的工作事务。
任职要求:
1.中专或以上学历,专业不限,有一定的会计专业知识;
2.熟练使用办公软件,熟练使用金蝶K3者优先;
3.熟悉应收方面账务处理,有对账经验;熟悉防伪税控系统;
4.对数据敏感,有较强的沟通协调能力,有良好的纪律性、自律性以及对工作认真、细致、负责的态度。
相关福利:
1.8小时工作制,每周日休息,法定节假日休息;
2.购买社保;
3.提供伙食补贴和住房补贴等。
如有意者可来电咨询或直接到公司面试。
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