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{bc_job_count}个职位
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保障福利
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职位详情
一、岗位职责:
1、根据审计监察部年度方针展开计划,实施审计项目及各项课题的开展;
2、负责审计股份公司各经营活动中与财务报告相关的所有业务环节,包括但不限于生产管理、质量管理、仓储管理、人事行政管理、财务管理、存货管理、固定资产管理、采购管理、营销管理、人力资源管理等;
3、负责对各单位的成本控制、期间费用进行审计,审核其准确性、真实性、合理性,审核成本、费用控制的有效性;
4、负责离任审计、专项审计及董事会安排的其他审计事项;
5、对所实施的审计项目,编制初步审计方案及出具审计报告初稿。
二、任职资格:
1、性别不限,**优先;30岁以上,普通高等大专以上学历,财务、审计专业,具有中级会计师/审计师及以上资格优先;
2、三年以上大中型生产制造业内部审计、财务主管工作经验,具有审计主管、财务管理工作经验优先;
3、能适应国内各地出差,每年出差频率约5-6次,每次2周左右;
4、责任感强、有良好的职业操守,沟通、表达能力强,有良好的团队精神;
5、具备独立的工作能力,数据分析能力,基本能独立负责审计项目。
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